差额征收的增值税怎么申报?
一。首先将开局发票不含税销售额和税额填写在开具其他发票项目下3、4列。
第二在9b栏第9列合计填写销售额,9b栏第10列合理填写销项税额。
第三第9b栏12列服务、不动产和无形资产扣除项目本期世界扣除金额为可以差额扣除的金额。
这些就是差额增税申报纳税要填写的要注意的一些事项。
差额征收的增值税怎么申报?
一。首先将开局发票不含税销售额和税额填写在开具其他发票项目下3、4列。
第二在9b栏第9列合计填写销售额,9b栏第10列合理填写销项税额。
第三第9b栏12列服务、不动产和无形资产扣除项目本期世界扣除金额为可以差额扣除的金额。
这些就是差额增税申报纳税要填写的要注意的一些事项。