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金蝶软件如何反结账(金蝶软件反结账前两个月怎么操作)

金蝶软件如何反结账(金蝶软件反结账前两个月怎么操作)

更新时间:2024-03-30 11:23:27

金蝶软件如何反结账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、点击仓存管理,找到期末处理并双击。进行期末结账处理。

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