做账 正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账 反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证 简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账
1.
凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器
2.
凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号 新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账 成批审核:编辑—成批审核(反审核)
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